I servizi da eseguirsi presso tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (compresa la Capogruppo e le Società con sede al di fuori del territorio dello Stato Italiano) hanno ad oggetto:
i) il generale Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, senza alcuna esclusione, di tutte le funzioni, unità organizzative, processi sotto il profilo dell'efficacia e efficienza delle operazioni, nonché della conformità a leggi, regolamenti e contratti;
ii) aspetti specifici quali: la sicurezza dei dati e delle informazioni, dei sistemi informatici aziendali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela ambientale, le gare e gli appalti, forensic audit, fraud audit e financial audit;
iii) attività di risk assessment.
I servizi potranno essere richiesti, inoltre, per eventuali esigenze straordinarie dove si renda necessario fornire garanzie assolute di indipendenza e terzietà anche a giudizio di autorità esterne (Authorities, Autorità giudiziaria, ecc).
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2017-02-02.
L'appalto è stato pubblicato su 2016-12-22.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Avviso di aggiudicazione (2018-01-05) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome:
“Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome e per conto di Ferrovie dello...”
Nome
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Trenitalia SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di Internal Auditing
eGPN n. 104/2016
Prodotti/servizi: Servizi di audit interno📦
Breve descrizione:
“I servizi da eseguirsi presso tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (compresa la Capogruppo e le Società con sede al di fuori del...”
Breve descrizione
I servizi da eseguirsi presso tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (compresa la Capogruppo e le Società con sede al di fuori del territorio dello Stato Italiano) hanno ad oggetto:
i) il generale Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, senza alcuna esclusione, di tutte le funzioni, unità organizzative, processi sotto il profilo dell’efficacia e efficienza delle operazioni, nonché della conformità a leggi, regolamenti e contratti;
ii) aspetti specifici quali: la sicurezza dei dati e delle informazioni, dei sistemi informatici aziendali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela ambientale, le gare e gli appalti, forensic audit, fraud audit e financial audit;
iii) attività di risk assessment.
I servizi potranno essere richiesti, inoltre, per eventuali esigenze straordinarie dove si renda necessario fornire garanzie assolute di indipendenza e terzietà anche a giudizio di autorità esterne (Authorities, Autorità giudiziaria, ecc).
1️⃣
Luogo di esecuzione: Italia🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione:
“Il luogo principale di esecuzione è l'Italia, fermo restando che parte delle attività potranno essere eseguite anche in Europa e in paesi extra-europei.”
Descrizione dell'appalto:
“Per i servizi di Internal Auditing è stato stipulato con il primo e il secondo aggiudicatario un Accordo Quadro con durata pari a 24 mesi a decorrere dalla...”
Descrizione dell'appalto
Per i servizi di Internal Auditing è stato stipulato con il primo e il secondo aggiudicatario un Accordo Quadro con durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di emissione del primo Ordine applicativo e di importo complessivo massimo pari a 1 900 000,00 EUR IVA esclusa, fermo restando che gli aggiudicatari non avranno nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
Nell’ambito dell’Accordo Quadro al primo aggiudicatario potranno essere richieste attività di Internal Auditing per massimo 1 235 000,00 EUR, IVA esclusa (65 % dell'importo massimo) mentre al secondo aggiudicatario potranno essere richieste attività di Internal Auditing per massimo 665 000,00 EUR, IVA esclusa (35 % dell'importo massimo).
L’importo relativo agli oneri della sicurezza, c.d. esterni, è pari a 0,00 EUR (euro zero/00), in ragione della natura del servizio da affidare trattandosi di prestazioni di carattere meramente intellettuale.
Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare per due volte - almeno agli stessi patti e condizioni ivi compresa la ripartizione percentuale tra gli aggiudicatari — l'Accordo Quadro fermo restando che, ciascun rinnovo, sarà per ulteriori massimo 24 mesi ed ulteriori massimo 1 900 000,00 EUR IVA esclusa; anche con riferimento ai rinnovi gli aggiudicatari non avranno nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione degli stessi, nel caso in cui al momento della loro scadenza, non sia stato consumato l'importo massimo e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
Resta ferma la possibilità di esercitare la proroga, sia per l’Accordo Quadro che per gli eventuali rinnovi, per massimo ulteriori 6 mesi qualora non risultasse consunto l’importo massimo degli stessi.
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta Tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 70
Prezzo (ponderazione): 30
Descrizione
Informazioni aggiuntive: CIG 6917160CFF.
Procedura Tipo di procedura
Procedura negoziata con bando di gara preliminare
Informazioni sull'accordo quadro
L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro
Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2016/S 249-459073
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di contratto: 1
Titolo: Servizi di Internal Auditing
Data di stipula del contratto: 2017-12-22 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 4
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Deloitte Risk Advisory SpA
Numero di registrazione nazionale: 05059250158
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Regione: Italia🏙️
Il contraente è una PMI ✅ Informazioni sul subappalto
È probabile che il contratto venga subappaltato
Breve descrizione della parte del contratto da subappaltare:
“L’Appaltatore ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:
• Audit...”
Breve descrizione della parte del contratto da subappaltare
L’Appaltatore ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:
• Audit sui sistemi di salute e sicurezza;
• Audit sui sistemi di tutela ambientale;
• Forensic Audit;
• Supporti specialistici che richiedano interventi di legali, medici del lavoro e di altre professionalità tecniche, quali, a titolo esemplifica.
2️⃣
Numero di contratto: 2
Informazioni sulle gare d'appalto
L'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici ✅ Nome e indirizzo del contraente
Nome: PricewaterhouseCoopers Advisory SpA
Numero di registrazione nazionale: 03230150967
Nome: PricewaterhouseCoopers SpA
Numero di registrazione nazionale: 12979880155
Informazioni sul subappalto
Breve descrizione della parte del contratto da subappaltare:
“Attività di internal auditing aventi ad oggetto:
— il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; - la sicurezza dei dati e delle informazioni,...”
Breve descrizione della parte del contratto da subappaltare
Attività di internal auditing aventi ad oggetto:
— il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; - la sicurezza dei dati e delle informazioni, dei sistemi informatici aziendali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dell’ambiente, le gare e gli appalti, forensic audit, fraud audit e financial audit; - risk assessment; - verifica o assessment dell'Internal audit.
“Le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, D.Lgs. 50/16, sono state assicurate da Andrea Valletti.” Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia 🇮🇹 Procedura di revisione
Informazioni precise sulle scadenze delle procedure di revisione:
“Ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati nei termini di legge.”
Fonte: OJS 2018/S 005-007958 (2018-01-05)